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發(fā)布日期:2023-08-30 19:10
名 稱:以高質(zhì)量的審計監(jiān)督服務保障深圳現(xiàn)代化建設大局——《深圳市2022年度本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計工作報告》解讀
文 號:
主 題 詞:
近年來,,深圳市審計局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面系統(tǒng)深入學習貫徹黨的二十大精神,,深入貫徹落實習近平總書記關于審計工作的重要論述,,立足經(jīng)濟監(jiān)督,依法履職盡責,以高質(zhì)量審計監(jiān)督護航深圳高質(zhì)量發(fā)展,。本次審計工作報告重點圍繞市本級財政管理審計,、市本級部門預算執(zhí)行審計、重大專項審計,、國有資產(chǎn)管理審計等四個方面,,全面反映了2022年度審計工作情況及相關審計查出突出問題,主要呈現(xiàn)以下特點:
一,、突出堅持黨的集中統(tǒng)一領導,,主動融入中心服務大局
深刻認識、準確把握審計工作的政治屬性和審計監(jiān)督的政治功能,,心懷“國之大者”,,堅決做到如臂使指,認真貫徹落實市委,、市政府各項工作部署,,確保黨的工作重點抓什么,審計就審什么,,在審計監(jiān)督中體現(xiàn)政治導向和政治要求,。一年來,市審計局以“政治—政策—項目—資金”為主線,,切實將黨的集中統(tǒng)一領導體現(xiàn)在審計工作的全過程,。圍繞促進有效擴大投資政策措施落實,重點反映重大投資項目推進情況,,揭示了光明科學城啟動區(qū)建設部分工程項目手續(xù)不完備,、未嚴格執(zhí)行招投標制度、投資控制不嚴,,公共住房項目未按要求建設,、資金使用監(jiān)管不嚴格、審批程序和手續(xù)不完備等問題,。圍繞穩(wěn)經(jīng)濟政策措施落實,,重點反映專項資金管理使用情況,揭示了制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項資金領域未進行全面詳細的專項績效評價,,金融發(fā)展專項資金領域多發(fā)補貼,、審核把關不嚴,文化和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金領域績效目標設置不夠科學合理,、資金使用不合規(guī),、管理制度不健全,科技研發(fā)專項資金領域扶持方向與重點不夠明確,,農(nóng)業(yè)發(fā)展專項資金(漁業(yè)類)領域未及時發(fā)放設置的獎勵金,、事前資助項目監(jiān)管不到位等問題。審計提出嚴格政府投資項目建設和運營管理、強化專項資金使用合規(guī)和安全等針對性的建議,,更好服務保障經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展,。
二、突出立足經(jīng)濟監(jiān)督定位,,做好常態(tài)化“經(jīng)濟體檢”
審計監(jiān)督首先是經(jīng)濟監(jiān)督,,作為宏觀調(diào)控重要“工具箱”,審計是經(jīng)濟安全衛(wèi)士,。近年來,,市審計局聚焦財政財務收支真實合法效益這一主責主業(yè),重點審計了市本級財政管理,、市本級部門預算執(zhí)行情況,,審計的所有項目都抽查一定比例的資金量,注重用數(shù)據(jù)說話,、用事實說話,,高質(zhì)量推進審計全覆蓋,做到如影隨形,,促進提升財政資源配置效率和資金使用效益,。
在市本級財政管理審計中,強化對政府“四本賬”全口徑監(jiān)督,,著重反映了資金使用績效,、財政預算管理等關鍵環(huán)節(jié)。一般公共預算執(zhí)行方面,,主要揭示了財政預算管理存在薄弱環(huán)節(jié),、政府投資管理機制不健全等問題。政府性基金預算執(zhí)行方面,,主要揭示了國有土地出讓收支預算編制不準確、國有土地出讓收入未及時收繳或超范圍使用,、未按規(guī)定用途使用福彩公益金等問題,。國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行方面,主要揭示了國有資本經(jīng)營預算支出安排不合規(guī),、收支管理存在風險隱患等問題,。社保基金預算執(zhí)行方面,,主要揭示了部分社?;痦椖款A算執(zhí)行率低、補貼資金未及時發(fā)揮效益等問題,。審計提出加大財政資源統(tǒng)籌力度,,規(guī)范預算資金申請、下達、撥付管理等針對性的建議,,推動積極的財政政策加力提效,。
在市本級部門預算執(zhí)行審計中,除了對所有市本級預算單位的相關電子數(shù)據(jù)進行全面分析核查外,,還重點對10家單位開展現(xiàn)場審計,,對其余單位進行疑點數(shù)據(jù)核查,著重反映了預算編制執(zhí)行,、政府采購管理,、課題管理和內(nèi)部控制四個方面情況:預算編制執(zhí)行方面揭示了預算編制不科學、項目預算執(zhí)行率較低,、違規(guī)列支預算經(jīng)費,、未嚴格落實“過緊日子”要求等問題;政府采購管理方面揭示了采購制度不健全,、執(zhí)行不嚴,,合同執(zhí)行缺乏有效監(jiān)管等問題;課題管理方面揭示了課題項目未實行全過程管理,、支出監(jiān)管不嚴等問題,;內(nèi)部控制方面揭示了未制定合同管理內(nèi)部制度,采購項目未嚴格履行內(nèi)部控制程序,,公務車管理不嚴格,、存在賬實不符等問題。審計提出嚴格政府采購項目監(jiān)管,,完善內(nèi)控制度,,強化課題項目全過程管理等針對性建議,進一步增強預算執(zhí)行的時效性和規(guī)范性,。
三,、突出落實執(zhí)審為民理念,持續(xù)推動保障和改善民生
民生領域始終是審計關注的重點,。一年來,,市審計局深入踐行以人民為中心的發(fā)展思想,圍繞“民生七有”相關部署,,加大對民生領域重點事項,、重點資金、重點項目的審計力度,,把看好和推動用好民生資金作為審計最大的為民情懷,,助力解決市民群眾“急難愁盼”問題。聚焦公辦中職教育發(fā)展,,揭示了資金扶持力度不夠,,職業(yè)院校學生實習補貼制度不完善,,未建立中等職業(yè)學校和普通高中合作機制等問題。聚焦醫(yī)院陪護服務管理,,揭示了醫(yī)院陪護服務制度不完善,,部分陪護服務事項未簽訂合同或未按合同約定執(zhí)行等問題。聚焦博士人才政策,,揭示了政策制定不完善,,市級博士后創(chuàng)新實踐基地的日常監(jiān)督激勵不到位,“事前補助”資金應退未退等問題,。審計提出優(yōu)化中職教育發(fā)展體系,、建立健全陪護服務行業(yè)規(guī)范、提升博士后創(chuàng)新實踐基地管理和服務水平等針對性建議,,督促相關單位及時堵塞漏洞,、規(guī)范管理,促進各項民生實事落到實處,,切實增強市民群眾的幸福感,、獲得感、安全感,。
四,、突出更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全,強化提升國有資產(chǎn)資源管理
國有資產(chǎn)資源是發(fā)展之基,、民生之本,、生態(tài)之源。一年來,,市審計局積極落實市人大常委會關于加強國有資產(chǎn)監(jiān)督的要求,,及時反映揭示傾向性、苗頭性問題,,推動防范化解風險隱患,。報告逐項反映了企業(yè)、金融,、行政事業(yè),、自然資源等4類國有資產(chǎn)管理使用情況:企業(yè)國有資產(chǎn)審計揭示了風險管控不嚴格、經(jīng)營決策事項不合規(guī)等問題,;金融企業(yè)國有資產(chǎn)審計揭示了內(nèi)部控制體系不健全,、經(jīng)營風險控制薄弱,、企業(yè)薪酬超預算支出等問題,;行政事業(yè)性國有資產(chǎn)審計揭示了資產(chǎn)管理存在漏洞、違規(guī)使用和處置資產(chǎn),、部分資產(chǎn)使用效益低下等問題,;國有自然資源資產(chǎn)審計揭示了部分地區(qū),、單位耕地、林地保護管理制度落實不到位,,違規(guī)使用部分土地,,飲用水水源一級保護區(qū)監(jiān)管不嚴等問題。審計提出進一步規(guī)范資源資產(chǎn)管理,,促進國有資產(chǎn)保值增值等針對性建議,,提高防范化解重大風險能力。
五,、突出發(fā)揮反腐治亂重要作用,,縱深推進全面從嚴治黨治審
審計作為黨和國家監(jiān)督體系的重要組成部分,在制約和監(jiān)督權(quán)力運行方面具有不可替代的獨特作用,。一年來,,市審計局不斷加大對權(quán)力集中、資金密集,、資源富集,、資產(chǎn)聚集的重點崗位、重點事項和重點環(huán)節(jié)的審計監(jiān)督,,共移送違紀違法問題線索111起,。審計工作報告對重大問題線索逐條梳理,深入剖析相關違紀違法問題的特征,,主要體現(xiàn)在三個方面:財政資金管理領域,,部分單位仍存在財經(jīng)紀律執(zhí)行松弛、違規(guī)使用財政資金,、落實中央八項規(guī)定精神不到位,、依托職務便利謀取私利等問題;國有資產(chǎn)管理領域,,部分單位仍存在決策不審慎,、資產(chǎn)管理不規(guī)范、違規(guī)投資等現(xiàn)象,,造成國有資產(chǎn)損失風險,;工程建設和項目管理領域,部分單位未嚴格對投標人進行資格審查,,部分項目存在違規(guī)串通投標,、轉(zhuǎn)包、分包行為,。
六,、突出抓好審計整改“下半篇文章”,切實發(fā)揮“治已病”“防未病”作用
堅持審計整改“下半篇文章”與審計揭示問題“上半篇文章”一體推進,,依托審計整改監(jiān)督管理電子政務平臺系統(tǒng),,加大審計整改督促檢查力度,,加強審計監(jiān)督與紀檢監(jiān)察、巡視巡察等各類監(jiān)督貫通融合,,逐步完善全面整改,、專項整改、重點督辦相結(jié)合的整改工作格局,。一年來,,市審計局在工作中堅持“邊審計、邊整改,、邊規(guī)范,、邊提高”,截至2023年6月底,,已立行立改,、完成階段性整改問題667個。同時,,結(jié)合做實做深研究型審計的要求,,深入分析問題背后的體制性障礙、機制性缺陷,、制度性漏洞,,有針對性地提出扎實推動經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展、強化財政支持和保障能力,、推進財政資金規(guī)范高效使用,、著力穩(wěn)市場保民生、提高資產(chǎn)使用效益,、督促審計查出問題標本兼治等六個方面的審計建議,,切實將審計制度優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為治理效能。
下一步,,市審計局將按照市委,、市政府的要求,繼續(xù)督促有關單位認真整改審計工作報告反映的問題,,全面整改情況將按規(guī)定向市人大常委會作專題報告并向社會公開,。